駿熠電子 投資人服務 公司治理 內部稽核

內部稽核


駿熠公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事長;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。
 
內部稽核規則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及實務作業是否適當且有效;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
 
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在風險,以確保內部控制制度得以持續有效實施。
 
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
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